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桂林医科大学第二附属医院2026年单位预算公开说明

来源:第二附属医院 发布时间:2026-03-13 作者:财务科 点击:


目 录

第一部分:单位概况

第二部分:2026年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2026年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

桂林医科大学第二附属医院(第二临床医学院)是桂林医科大学直属的现代化大型综合医院。医院始建于1942年,2014年更名为桂林医学院第二附属医院,2025年更名为桂林医科大学第二附属医院,占地面积82900平方米,编制床位数1200张,是一家集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的国家三级甲等综合医院,为全国百姓放心示范医院、自治区文明单位、国家药物临床试验机构、自治区首批药品临床综合评价基地。医院以为人民群众提供医疗、预防、保健、生育、康复等医疗卫生服务;贯彻落实医药卫生体制改革、发展医疗业务建设,保障人民身体健康为单位主要职责。

二、机构设置情况

我单位为差额补助事业单位,独立编制机构1个,单位机构1个,无下属单位。

我院设有56个临床、医技科室,102个专科、专病门诊,14个护理门诊,现拥有13个广西医疗卫生重点(培育)学科,3个广西临床重点专科建设(培育)项目,5个市级重点专科。

第二部分:2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入110944.38万元,总支出110944.38万元。总收入较上年减少11004.99万元,下降9.02%。总支出较上年减少11004.99万元,下降9.02%。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入110944.38万元,较上年减少11004.99万元,下降9.02%。单位收入主要包括:一般公共预算842.37万元,占总收入0.76%,同比下降17.92%;单位资金110102.01万元,占总收入99.24%,同比下降8.95%,主要原因是全区医疗服务价格调整,预计收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出110944.38万元,较上年减少11004.99万元,下降9.02%。单位支出主要包括:基本支出44830.31万元,占总支出40.41%,同比增长7.73%,主要原因是在职人员增加;项目支出66114.07万元,占总支出59.59%,同比下降17.70%。主要原因是设备购置、基建项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2025年增加0万元,增长0%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%;

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。

(三)公务接待费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括:办公费124.18万元、印刷费25.00万元、邮电费20.00万元、差旅费35.28万元、培训费329.38万元、维修(护)费1912.54万元、专用材料费40549.00万元、一般设备购置费223.30万元、水费100.00万元、电费1400.00万元、物业管理费559.52万元、公务用车运行维护费9.13万元、其他商品和服务支出7556.87万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额51220.27万元。其中:货物类采购42649.31万元、工程类采购5000.00万元、服务类采购3570.96万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位截至2025年12月31日,共有车辆9辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆;单位价值100万元以上专用设备108台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级财政拨款项目7个,预算资金842.37万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

公立医院取消药品加成补偿经费

404.80

进一步优化医院收入结构,通过调整医疗服务价格和增加政府补助,以及医院加强成本核算、节约运行成本等多方共担,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的医院运行新机制。

公立医院能力建设提升资金

300.00

通过专用设备赋能,显著提升诊疗精准度、效率及患者满意度;同步强化学科科研实力与教学支撑能力,实现医院社会效益与经济效益双提升,助力医院全面、协调、可持续发展。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算:指财政收入拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2026年单位预算公开报表(详见附件)

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