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桂林医学院第二附属医院 2025年部门预算公开

来源:第二附属医院 发布时间:2025-02-26 作者:第二附属医院 点击:

桂林医学院第二附属医院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分:单位概况

第二部分:2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

桂林医学院第二附属医院(临桂临床医学院)是桂林医学院直属的现代化大型综合医院,医院始建于1942年,2014年更名为桂林医学院第二附属医院,占地面积82900平方米,编制床位数1200张,是一家集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的国家三级甲等综合医院,为全国百姓放心示范医院、自治区文明单位、国家药物临床试验机构、自治区首批药品临床综合评价基地,是国家高级卒中中心、中国胸痛中心、中国房颤中心、全国乳腺癌规范诊疗示范中心建设单位、首批国家级神经介入建设中心、国家标准化过敏性疾病诊疗中心、广西产前诊断机构、桂林市超声诊断质量控制中心、桂林市危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心、桂北地区唯一一家毒蛇咬伤救治中心。医院以为人民群众提供医疗、预防、保健、生育、康复等医疗卫生服务;贯彻落实医药卫生体制改革、发展医疗业务建设,保障人民身体健康为单位主要职责。

二、机构设置情况

我单位为差额补助事业单位,独立编制机构1个,单位机构1个,无下属单位。医院具体机构设置情况如下:

(一)行政职能科室

党办、统战科、组织科纪委监察室、人力资源部、宣传科院办、医院质量管理部、医务部、护理部医院感染管理科、门诊部、预防保健科(公共卫生科)、教学管理部研究生和毕业后教育管理科学工办科研科财务科、资产管理科、审计科药物临床试验机构办公室、病案医保管理科、医疗数据中心、信息科、医疗保健部、医联体、医共体办公室、医院运营管理部、医院发展规划办公室、设备科、基建科、招标采购管理科、法治管理科、后勤管理部、工会、团委、图书档案管理科、武装保卫科部、离退休管理办公室等。

(二)临床医疗医技科室

我院设有53个临床、医技科室,86个专科、专病门诊,18个护理专科门诊,现拥有13个广西医疗卫生重点(培育)学科(呼吸与危重症医学科、感染性疾病科、心血管内科、儿科、麻醉科、重症医学科、急诊医学科、普通外科、骨科、产科、肿瘤内科、神经内科、消化内科),3个广西临床重点专科建设(培育)项目(心血管内科、风湿免疫科、泌尿外科),5个市级重点专科(麻醉科、临床药学、心血管内科、肿瘤科、肝病科(传染病方向))。

第二部分:桂林医学院第二附属医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入121949.37万元,总支出121949.37万元。总收入较上年增加1677.38万元,增长1.39%。总支出较上年增加1677.38万元,增长1.39%。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入121949.37万元,较上年增加1677.38万元,增长1.39%。单位收入主要包括:一般公共预算1026.26万元,占总收入0.84%,同比增长53.79%;单位资金120923.11万元,占总收入99.16%,同比增长1.1%,事业收入随着医疗业务量增加而正常增长。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出121949.37万元,较上年增加1677.38万元,增长1.39%。单位支出主要包括:基本支出41613.38万元,占总支出34.12%,同比增长1.25%;项目支出80335.99万元,占总支出65.88%,同比增长1.47%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)公务接待费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括:办公费45.00万元、印刷费25.00万元、邮电费30.00万元、差旅费40.00万元、培训费266.00万元、维修(护)费1107.39万元、专用材料费44000.00万元、一般设备购置费185.50万元、水费100.00万元、电费1350.00万元、物业管理费615.70万元、公务用车运行维护费9.13万元、其他商品和服务支出4078.41万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额62865.69万元。其中:货物类采购49850.40万元、工程类采购9950.00万元、服务类采购3065.29万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位截至2024年12月31日,共有车辆12辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车11辆;单位价值100万元以上专用设备106台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级财政拨款项目6个,预算资金878.82万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

公立医院取消药品加成补偿经费

404.80

进一步优化医院收入结构,通过调整医疗服务价格和增加政府补助,以及医院加强成本核算、节约运行成本等多方共担,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的医院运行新机制。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算:指财政收入拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林医学院第二附属医院2024年单位预算公开报表(详见附件)

上一条:关于办理2024年度个人所得税综合所得汇算清缴的通知

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