审计科在医院院长的直接领导下,依照国家法律、法规开展审计工作,独立行使内部审计权,对院长负责并报告工作。审计科现有2人,围绕医院中心工作,为医院的改革和发展服务。遵守国家法律法规,严肃财经纪律,提高医院资金使用效益,促进医院内部管理,维护医院的合法权益,确保医院各项事业健康发展。其主要职责为:

一、拟定和完善医院内部审计规章制度;

二、审计预算的执行和决算;

三、审计财务收支及有关经济活动;

四、按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;

五、审计基本建设投资、修缮工程项目;

六、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;

七、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;

八、审计经济管理和效益情况;

九、审计内部有关管理制度的落实;

十、院长或上级主管部门交办的其他审计事项。